|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3017011353 |
27.2.2017 |
Dodávka elektriny za január 2017 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
486.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
24.2.2017 |
Vstupenky na vystúpenie Kandráčovocov - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
655.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017030 |
23.2.2017 |
Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Plenárne zasadnutie Javorinského výboru |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
448.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170058 (16700834) |
23.2.2017 |
Batéria do notebooku, disk do diskového poľa |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
164.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10/kult/2017 |
23.2.2017 |
Výroba TV vysielania - február 2017 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5117055/40170258 |
22.2.2017 |
Známky pre psov |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
151.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201705 |
22.2.2017 |
Vypracovanie PD na stavbu Zateplenie strechy Kultúrneho domu Papraď. |
PROTES-ASE |
30027047 |
660.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700071 |
22.2.2017 |
Núdzové prenocovanie občana bez prístrešia v Dome špecialistov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
14.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
22.2.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,491.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017028 |
21.2.2017 |
Oprava Škoda Roomster opatrovateľská služba |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101750014 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-457.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101750015 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-811.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8/kult/2017 |
21.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9/kult/2017 |
21.2.2017 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2017 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
53.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170050 (1710) |
20.2.2017 |
Vyčistenie tlačiarne HP DJ 990 Cxi |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210217 |
17.2.2017 |
aktuálne vybrané témy z oblasti sociálnych služieb |
Oremlaz s.r.o. |
46619755 |
66.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4ext2017 |
17.2.2017 |
Zmluva o právnej pomoci. |
Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák |
36120928 |
500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017027 |
16.2.2017 |
Batéria do notebooku, disk do diskového poľa |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
164.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170033/217010655 |
15.2.2017 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
209.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017026 |
15.2.2017 |
Výrob a tlač - pamätné listy mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134.16 EUR |