|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1700003 |
6.2.2017 |
Spotreba elektrickej energie za rok 2016 ( U Klimáčkov, Topolecká, Súš, Drgoňova Dolina) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,536.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1700004 |
6.2.2017 |
Spotreba elektrickej energie garáže Hurbanova ulica za rok 2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.21 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017017 |
6.2.2017 |
Vyčistenie tlačiarne HP DJ 990 Cxi
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017018 |
6.2.2017 |
známky pre psov |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
152.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170019 (27300537) |
2.2.2017 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.1.2017 - 31.3.2017 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170022 (3670064) |
2.2.2017 |
Kópie za obdobie 1/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
245.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170021 (36700622) |
2.2.2017 |
Kópie za obdobie 11/2016 - 1/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 1/2017 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.73 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017016 |
1.2.2017 |
geometrický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
227.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0117013282 |
1.2.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,033.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6f/kult/2017 |
31.1.2017 |
Výroba TV vysielania - január 2017 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700007 |
31.1.2017 |
Vyúčtovanie elektriky za rok 2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
282.85 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017015 |
31.1.2017 |
Postavenie dobového tábora, výstava zbraní a techniky na podujatí - Spomienka na ukončenie 2.... |
Klub vojenskej histórie Červená Hviezda |
42283540 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170001 |
30.1.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170002 |
30.1.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170003 |
30.1.2017 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017014 |
27.1.2017 |
Hudobné vystúpenie p. Magálovej a p. Virága na program "Mesto seniorom" |
DV koncert records |
37 626 795 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017012 |
26.1.2017 |
Oparava šikmej schodiskovej sedačky _ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
423.12 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017013 |
26.1.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,025.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170012 (0020175760) |
26.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Brother, HP, Canon (realizované cez www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763.20 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/maj/2017 |
26.1.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Vladimír Samek |
|
|