|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
201703 |
25.1.2017 |
Oprava vozidlo Roomster pre rozvoz stravy |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
138.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
24.1.2017 |
Zál. platba elektrina 1/17 - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
105.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2017 |
23.1.2017 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečovan stravovania - ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017011 |
23.1.2017 |
náplň do 4 ks lekárničiek malých - do 15 osôb |
Dr. Max 100, s.r.o. |
48115860 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5/kult/2017 |
23.1.2017 |
Výroba plagátov na Festival Divné veci |
Szaly, s. r. o. |
44540027 |
200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č.15 |
23.1.2017 |
Nájomné na rok 2017 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/kult/2017 |
21.1.2017 |
Zmluva o spolupráci pri umiestnení túlavých psov |
Občianske združenie Útulok NÁDEJ pre opustených a týraných psov |
36123072 |
650.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/ext/2017 (Z20171876_Z) |
20.1.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
763.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017009 |
20.1.2017 |
Úprava projektovej dokumentácie stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy ZŠ ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600487 |
20.1.2017 |
Nájom za azylovú izbu za rok 2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
517.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016120733 |
20.1.2017 |
Elektrická energia XII/2016 MsÚ a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
379.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016120737 |
20.1.2017 |
Elektrická energia XII/2016 sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
86.46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017010 |
20.1.2017 |
Plagátový kalendár spolu s kalendárom podujatí mesta na r. 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5041603085 |
20.1.2017 |
Finančný spravodajca 2016 - doplatok |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
13.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4/kult/2017 |
20.1.2017 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
34.35 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/kult/2017 |
20.1.2017 |
Zmluva o dielo na výrobu video relácii o aktuálnom dianí v meste Stará Turá |
Stredná odborná škola |
00893188 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017008 |
19.1.2017 |
Oprava palivovej sústavy Škoda Roomster - opatrovateľská služba |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
138.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017007 |
18.1.2017 |
Káva pre potreby MsÚ |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46 306 595 |
34.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20162778 |
18.1.2017 |
Prečíslovanie ciest pre uzávierku pri konaní jarmoku 2016 |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117001230 |
17.1.2017 |
internet - ZOS 1/17 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |