|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
022017 |
5.4.2017 |
zálohová faktúra na štúdiu : Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17/kult/2017 |
5.4.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
393.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017131326 |
5.4.2017 |
Opravná faktúra za dodávku elektriky - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
0.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017131320 |
5.4.2017 |
Dobropis - opravná faktúra za elekt. energiu - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-9.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170117 (36700882) |
5.4.2017 |
Nájomné za 3/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170116 (36700933) |
5.4.2017 |
Kópie za obdobie 3/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
344.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51702390 |
4.4.2017 |
seminár "Učiteľ nie je Google" |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51702390 |
4.4.2017 |
seminár "Učiteľ nie je Google" |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017020 |
3.4.2017 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku civilnej ochrany |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1703131 |
3.4.2017 |
Oprava automatizovaného systému riadenia kúrenia |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
145.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017021358 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriny za február 2017 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
88.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017021352 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
358.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017056 |
3.4.2017 |
Zameranie a návrh na pôdorysnú štúdiu objektu TOS |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
1,180.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/škol/2017 |
3.4.2017 |
dotácia z rozpočtu obce Hrašné |
Obec Hrašné |
00311634 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170105/002608 |
31.3.2017 |
2 ks overovačky bankoviek |
Banknote Kft. |
|
189.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170114 |
31.3.2017 |
Školenie členov DHZM |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5394975429 |
31.3.2017 |
Orange - telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
269.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
52/2017 |
31.3.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
730.00 EUR |