Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 22/kult/2017 4.5.2017 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2017 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  354.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170163 (16701155) 4.5.2017 Disk do diskového poľa Synology ( WD 4TB ) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170166 (36701094) 4.5.2017 Kópie za obdobie 4/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2017 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  288.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170167 (3670109) 4.5.2017 Kópie za obdobie 2/2017 - 4/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 4/2017 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  143.84 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 21/maj/2017 4.5.2017 Zriadenie vecného bremena Ľubomír Klačko a manž.    
Detail Objednávka vyšlá 2017072 3.5.2017 Projektová dokumentácia Hakom s.r.o. 36000124  1,284.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017073 3.5.2017 Dopravné značenie Hakom s.r.o. 36000124  1,397.40 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 19/maj/2017 3.5.2017 Zriadenie vecného bremena Alexander Kopecký    
Detail Zmluva Odberateľská 22/maj/2017 3.5.2017 Zriadenie vecného bremena LESY Slovenskej republiky, š.p. 36038351   
Detail Objednávka vyšlá 2017071 2.5.2017 Prenájom stanov a príslušenstva k podujatiu - Historické slávnosti pri príležitosti 550.... Jiří Konečný – LAUGART 34266844  608.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 170088 2.5.2017 Vrecia na odpad - jarmok 2017 AbeeX, s.r.o. 44915853  81.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170162 (27302404) 2.5.2017 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2017 - 30.6.2017 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 3070109331 2.5.2017 aplikácia Direktor Premium 6-12/2017 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  75.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 2.5.2017 MT- ZOS 3/17 Orange Slovensko a.s. 35697270  32.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 2.5.2017 elelktrina - ZOS 4/17 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100029 2.5.2017 Strava klienti ZOS 03/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1,667.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017001735 2.5.2017 Zál. fa za vodné a stočné ZOS 4-6/17 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2794984942 2.5.2017 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700130 2.5.2017 oprava vodovodnej batérie TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 1700132 2.5.2017 Občasná obsluha kotla 3/17 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Nastavenia cookies