|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
26/2017 |
21.4.2017 |
DZN |
Mesto Trenčianske Teplice |
312088 |
8.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432/2017 |
21.4.2017 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017064 |
21.4.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Double Agency s.r.o. |
43 865 658 |
790.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017065 |
21.4.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,411.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4317020890 |
20.4.2017 |
Platba za internet za 05/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700170 |
20.4.2017 |
Úhrada za spotrebu vody 1-3/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700149 |
20.4.2017 |
Úhrada za dodávku tepla 3/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
306.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700137 |
20.4.2017 |
Dobropis-vyúčtovanie nákladov za teplo v Dennom centre seniorov za rok2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-202.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19/kult/2017 |
20.4.2017 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a ekonomického oddelenia Mestského... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
62.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170005 |
19.4.2017 |
Predaj publikácie "Stará Turá - naše mesto" v predajni Regionálnych produktov Myjava |
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42 025 150 |
8.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11700001 |
18.4.2017 |
Oprava podlahy , 2x podložka pod stoličku |
Peter Mikuš |
45558787 |
185.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017061 |
13.4.2017 |
Tlačivá Priznanie k DZN |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
65.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017062 |
13.4.2017 |
Jarmok - vrecia odpadové igelitové |
AbeeX s.r.o. |
44915853 |
81.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220019 |
13.4.2017 |
Autobusové spojenie za marec 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
74.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001016185 |
13.4.2017 |
Poštové služby za marec 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,330.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117008440 |
13.4.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
139.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017004 |
12.4.2017 |
Vypracovanie projektovej dkumentácie pre stavebné povolenie stavby: Revitalizácia vnútrobloku... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
3,350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
12.4.2017 |
Doplatenie k projektu pre stavebné povolenie Stavby Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá v... |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017028 |
11.4.2017 |
Odborné činnosti na úseku CO a krízového riadenia |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001012674 |
11.4.2017 |
Slovenská pošta- spracovanie poštového peňažného poukazu za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.20 EUR |