|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
317219 |
2.5.2017 |
Revízia sa servis plyn. zariadenia - ZOS |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
175.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.5.2017 |
Telefónne hovory za marec 2017 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
267.54 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/kult/2017 |
29.4.2017 |
Darovacia zmluva - strom na stavanie mája |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
83.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017069 |
28.4.2017 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
503.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017070 |
28.4.2017 |
Etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
8.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20/kult/2017 |
28.4.2017 |
Poháre na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
66.38 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017080 |
28.4.2017 |
Dovoz stromu na Stavanie mája |
Štefan Bača |
41380568 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117044682 |
27.4.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,411.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017/06 |
26.4.2017 |
Vypracovanie realizačného projektu stavby: Riešenie havarijného stavu vnútorných rozvodov... |
PROTES-ASE |
30027047 |
6,840.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017068 |
26.4.2017 |
Letný pobytový tábor pre 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia |
CEVARM cestovná kancelária pre deti s.r.o. |
35753226 |
865.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170157 |
26.4.2017 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
70.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
2017/0150 |
26.4.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt: Oslava 550. výročia udelenia privilégií mestu Stará... |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017031352 |
25.4.2017 |
Elektrická energia za marec - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
90.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017031346 |
25.4.2017 |
Elektrická energia za marec 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
332.17 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017067 |
25.4.2017 |
disk WD 4TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
162.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/ext/2017 (Z201717988_Z) |
25.4.2017 |
Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX (realizované cez Elektronický kontraktačný... |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
10,398.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20170405 |
24.4.2017 |
poskytnutie služby - vyhlásenie verejného obstarávania na zákazku: Zníženie energetickej... |
VOLUMA s.r.o. |
45 288 976 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017066 |
24.4.2017 |
Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170150 (16701103) |
24.4.2017 |
Tonery do HP LaserJet 200 - alternatívy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
54.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
47/maj/2016 |
23.4.2017 |
Zrušenie vecného bremena |
Ing. Peter Mlynár a manž. |
|
|