|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019026 |
14.2.2019 |
rozvoz dreva a umiestnenie plagátovacích tabúľ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
140.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019027 |
14.2.2019 |
preprava volebných komisií |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019028 |
14.2.2019 |
vykurovanie volebnej miestnosti |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019029 |
14.2.2019 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019030 |
14.2.2019 |
vykurovanie volebnej miestnosti |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
50.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019023 |
13.2.2019 |
Fotoalbumy k slávnostným uvítaniam pre ZPOZ |
ROKIJA, s. r. o. |
46000500 |
588.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019024 |
13.2.2019 |
Oprava problému na VMware a ILO 4 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
192.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
57022019 |
13.2.2019 |
realizácia a výroba fotografií |
STRATOS - CZ |
02553872 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190055 (192802) |
13.2.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190046 |
12.2.2019 |
Telefónne hovory za 2/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190049 |
12.2.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190047 |
12.2.2019 |
Autobusová preprava 1/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019021 |
11.2.2019 |
Oprava klimatizačnej jednotky v hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline. |
ELTIME in, s.r.o. |
36338702 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019022 |
11.2.2019 |
Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190043 (20190012) |
11.2.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 1/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190039(25) |
7.2.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190038 (121113949) |
7.2.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2019 do 31.3.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190040 |
7.2.2019 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
258.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190035 (38900846) |
7.2.2019 |
Nájomné za 1/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190034 (38900905) |
7.2.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
149.15 EUR |