|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
13.12.2019 |
murárske a maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
950.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
13.12.2019 |
Kultúrny dom Papraď - schôdzková činnosť DCS Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190615 |
13.12.2019 |
Elektrická energia 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
516.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190614 |
13.12.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
154.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54190009 |
13.12.2019 |
Zúčtovacia fa za plyn 11/2018 - 11/2019. |
MET Slovakia, a,s. |
45860637 |
-1,702.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190626 |
13.12.2019 |
Viazanie materiálov MsZ rok 2018 |
Jana Kulichová-NoxiFoto |
50160982 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190632 |
13.12.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - november 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190613 |
12.12.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre fukcionalitu (QR-kódy) v MIS-AIS a MIS-EIS (14.12.2019 -... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
165.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190612 |
12.12.2019 |
Integrácia na modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/MAJ/DOD/2019 |
12.12.2019 |
Zmena nájomcu |
BRESMAN s.r.o. |
31 616 992 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
50/MAJ/DOD/2019 |
12.12.2019 |
Zrušenie vecného bremena |
Vladimír Samek |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019258 |
12.12.2019 |
Jednolôžková izbu pre primátora mesta na konfereniu Únie miest Slovenska |
Grand hotel Permon |
44130651 |
90.40 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/OVS/HLZ/2019 |
11.12.2019 |
Zmluva o dielo - prístavba hasičskej zbrojnice Papraď. |
StavoPlus s.r.o. |
48065153 |
51,394.07 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019256 |
11.12.2019 |
Darčekový poukaz |
Thymallus s.r.o. |
46 823 034 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190606 |
11.12.2019 |
Autobusová doprava |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019257 |
11.12.2019 |
Výstroj a výzbroj pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
288.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319053390 |
11.12.2019 |
Internet v dennom centre seniorov za 1/2020 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190587/8130338135 |
10.12.2019 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190588/20190921 |
10.12.2019 |
kontrova HP ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
63.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190595/1900441 |
10.12.2019 |
Oprava svetla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
14.52 EUR |