|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5119049 |
20.12.2019 |
Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190650 |
20.12.2019 |
Prezenty s motívom mesta |
3Vmedia, s. r. o. |
46024221 |
925.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190646 |
20.12.2019 |
Stôl do dielne pre DHZM D. Dolina |
Metalkas , s.r.o. |
27854736 |
283.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190647 |
20.12.2019 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190651 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v budove MsÚ Stará Turá. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
571.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190648 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v HZ Stará Turá - kúrenie. |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/SOC/HLZ/2019 |
20.12.2019 |
zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
54190010/2019002237 |
20.12.2019 |
Vyúčtovanie plynu- ZOS |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
-1,254.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190617/824798991 |
20.12.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190619/2019539 |
20.12.2019 |
doplatok k zmluve |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
7.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190639 |
19.12.2019 |
Dodanie a osadenie vekplošnej reklamnej tabule |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,009.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190641 |
19.12.2019 |
Propagačné materiály s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
828.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190640 |
19.12.2019 |
Propagačné materiály s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
650.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190638 |
19.12.2019 |
Knihy "Harmónia zakliata farbami" |
Ing. Martina Monošová LINEA VERA |
40545172 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190642 |
19.12.2019 |
Kovové štítky s číslami na stromy na dubovú aleju |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
162.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190637 |
19.12.2019 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
342.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019263 |
19.12.2019 |
Stôl dielenský pre DHZM D. Dolina |
Metalkas, s.r.o. |
27854736 |
238.69 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
3/EKO/DOD/2019 |
19.12.2019 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
100,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50/2019 |
19.12.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3,290.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/SOC/DOD/2020 |
19.12.2019 |
dod. č. 16 o platení úhrady za soc. služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|