|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210527 |
19.11.2021 |
Elektrina 28.10. - 31.10.2021 sobášna sieň. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
19.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210526 |
19.11.2021 |
Elektrina 28.10.-31.10.2021 MsÚ. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
55.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210516 |
19.11.2021 |
Telekomunikačné poplatky október 2021Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210518 |
19.11.2021 |
Služby v Mestskom dome október 2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210517 |
19.11.2021 |
Dodávka elektriny HZ Stará Turá 1.1. - 27.10.2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,248.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210504 |
15.11.2021 |
Oprava vozidla Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,256.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210502 |
15.11.2021 |
Služby ADSL, Virtual Fax, Hlas november 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210552 |
2.12.2021 |
Telefónne hovory a zariadenia. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
683.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210556 |
2.12.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,532.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210557 |
2.12.2021 |
Darčekové kupóny |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,230.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210549 |
2.12.2021 |
servis IVECO- DHZM Papraď |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
379.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59210014 |
2.12.2021 |
Prekladateľské služby - preloženie textu do Ukrajinského jazyka |
LEXIKA, s. r. o. |
35852658 |
139.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59210015 |
2.12.2021 |
Turistická mapa Malé Karpaty - Bradlo s prezenciou mesta Stará Turá |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
46747770 |
1,305.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210018 |
2.12.2021 |
Odmena skladníka CO za rok 2021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
1,031.04 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210019 |
2.12.2021 |
Úkony stavebného úradu za rok 2021 |
Obec Čachtice |
00311464 |
844.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210558 |
3.12.2021 |
Ročná podpora k ochrane osobných údajov (29.11.2021 - 28.11.2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
324.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021062 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
127,759.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021065 |
3.12.2021 |
Stavebné práce -Prestavba Domu špecialisto na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
6,142.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021069 |
3.12.2021 |
Stavebné práce - Prestavba Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
010213200 |
3.12.2021 |
Prekládka optiky |
SUPTel, s.r.o. |
35824425 |
1,582.40 EUR |