Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210592 10.12.2021 Telefóny 12/2021. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  168.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210575 10.12.2021 Služby BOZP a OPP za november 2021. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210020 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Drgonova Dolina ZSE Energia a.s. 36677281  -486.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210019 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. ZSE Energia a.s. 36677281  110.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210018 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Súš. ZSE Energia a.s. 36677281  -16.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210017 10.12.2021 Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 ZSE Energia a.s. 36677281  -6.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210016 10.12.2021 Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 garáž. ZSE Energia a.s. 36677281  -39.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210015 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 ZSE Energia a.s. 36677281  -6.19 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210014 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Topolecká ZSE Energia a.s. 36677281  -249.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 54210013 10.12.2021 Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Papraď. ZSE Energia a.s. 36677281  -172.44 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2100460 10.12.2021 Denné centrum seniorov - dodávka tepla 11/2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  305.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 512210585 10.12.2021 Čistiace a hygienické potreby pre terénne opatrovateľky ROMAN LACO - ROADA 33191921  448.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210595 10.12.2021 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - september, november 2021 Júlia Gavačová 51088797  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210607 14.12.2021 Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok (zálohovanie... JKC, s.r.o. 44310595  343.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210608 14.12.2021 Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... SOMI Systems, a.s. 36041432  6,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210612 14.12.2021 Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  141.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210611 14.12.2021 Preprava garáží k HZ Topolecká. Dalibor Bubla DABU 30886546  786.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210615 14.12.2021 Kancelársky materiál. KOHI-MARKET SK s.r.o. 44796064  191.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210610 14.12.2021 servis IVECO DHZM Topolecká AUTO - IMPEX spol. s r.o. 17329477  789.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210591 14.12.2021 materiál osvetlenie priechodu pre chodcov LIGHTECH s.r.o. 35796332  3,185.51 EUR 
Nastavenia cookies