|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210592 |
10.12.2021 |
Telefóny 12/2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210575 |
10.12.2021 |
Služby BOZP a OPP za november 2021. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210020 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Drgonova Dolina |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-486.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210019 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
110.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210018 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Súš. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-16.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210017 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-6.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210016 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elktriny 28.10.-23.11.2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-39.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210015 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-6.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210014 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Topolecká |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-249.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54210013 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 HZ Papraď. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-172.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2100460 |
10.12.2021 |
Denné centrum seniorov - dodávka tepla 11/2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
305.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
512210585 |
10.12.2021 |
Čistiace a hygienické potreby pre terénne opatrovateľky |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
448.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210595 |
10.12.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - september, november 2021 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210607 |
14.12.2021 |
Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok (zálohovanie... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
343.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210608 |
14.12.2021 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
6,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210612 |
14.12.2021 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
141.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210611 |
14.12.2021 |
Preprava garáží k HZ Topolecká. |
Dalibor Bubla DABU |
30886546 |
786.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210615 |
14.12.2021 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
191.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210610 |
14.12.2021 |
servis IVECO DHZM Topolecká |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
789.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210591 |
14.12.2021 |
materiál osvetlenie priechodu pre chodcov |
LIGHTECH s.r.o. |
35796332 |
3,185.51 EUR |