|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
4317046764 |
14.9.2017 |
Internet za 10/2017 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001051597 |
18.9.2017 |
Spracovanie poštových poukážok august 2017 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017168 |
19.6.2017 |
Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu |
MP Profit PB s.r.o. |
50068849 |
540.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201731 |
4.7.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
402,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201742 |
4.8.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
268,160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201732 |
4.7.2017 |
Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
7.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201746 |
11.8.2017 |
Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
16,062.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0051701186 |
14.8.2017 |
Oprava systému kontroly výfukových plynov na vozidle MAN |
AVE - MOTO, s.r.o. |
34144293 |
79.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
29/2017 |
24.8.2017 |
Znalecký posudok na BD 306 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0362017 |
28.8.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017027 |
4.9.2017 |
Geodetický plán |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017008 |
20.9.2017 |
Výmena strešných okien na BD Mýtna 537 |
Vladimír Černák |
34549714 |
9,034.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170369 (8150783) |
20.9.2017 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2017-10.12.2017) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017081331 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august |
SPP, a. s. |
35815256 |
186.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017081337 |
21.9.2017 |
Elektrická energia za august- sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
82.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170373 (17800059) |
21.9.2017 |
Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
228.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170372 (17500058) |
21.9.2017 |
Diskové pole Synology + 2 ks HDD |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
906.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
152017 |
22.9.2017 |
Seminár Proces zostavenia rozpočtu |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
117099356 |
27.9.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,747.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700352 |
29.9.2017 |
Občasná obsluha kotla 8/17 - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |