Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 4317046764 14.9.2017 Internet za 10/2017 v Dennom centre seniorov BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001051597 18.9.2017 Spracovanie poštových poukážok august 2017 Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017168 19.6.2017 Odmena za poskytnuté služby na základe zmluvy o manažmente projektu MP Profit PB s.r.o. 50068849  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201731 4.7.2017 Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá STINEX, s.r.o. 36 295 370  402,250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201742 4.8.2017 Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá STINEX, s.r.o. 36 295 370  268,160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201732 4.7.2017 Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá STINEX, s.r.o. 36 295 370  7.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 201746 11.8.2017 Kúpa technickej vybavenosti k bytovému domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá STINEX, s.r.o. 36 295 370  16,062.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 0051701186 14.8.2017 Oprava systému kontroly výfukových plynov na vozidle MAN AVE - MOTO, s.r.o. 34144293  79.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 29/2017 24.8.2017 Znalecký posudok na BD 306 Ing. Eva Gregušová 1026977952  490.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0362017 28.8.2017 Znalecký posudok Ing. Ivan Greguš 41293169  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017027 4.9.2017 Geodetický plán Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  230.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017008 20.9.2017 Výmena strešných okien na BD Mýtna 537 Vladimír Černák 34549714  9,034.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170369 (8150783) 20.9.2017 Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2017-10.12.2017) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017081331 21.9.2017 Elektrická energia za august SPP, a. s. 35815256  186.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 3017081337 21.9.2017 Elektrická energia za august- sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  82.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170373 (17800059) 21.9.2017 Monitory 24" LED Philips 240V5QDAB TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  228.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170372 (17500058) 21.9.2017 Diskové pole Synology + 2 ks HDD TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  906.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 152017 22.9.2017 Seminár Proces zostavenia rozpočtu Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 117099356 27.9.2017 Jedálne kupóny na mesiac október 2017 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,747.40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700352 29.9.2017 Občasná obsluha kotla 8/17 - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Nastavenia cookies