|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51170221 (121113949) |
12.6.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2017 do 31.7.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170216 (36701193) |
12.6.2017 |
Nájomné za 5/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170215 (36701294) |
12.6.2017 |
Kópie za obdobie 5/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
508.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117005135 |
13.6.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
90001028370 |
14.6.2017 |
Spracovanie PPP U za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
14.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0796993696 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
118.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9001031798 |
14.6.2017 |
Poštové služby za máj |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,571.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4117014919 |
14.6.2017 |
Telefónne hovory za máj |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
125.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170339 |
15.6.2017 |
Jarmok 2017 - hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17009 |
15.6.2017 |
Obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 UPN-M Stará Turá- II. fakturačná etapa |
Ing. arch. Marianna Bogyová |
22732632 |
251.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
38/kult/2017 |
15.6.2017 |
Výroba TV vysielania - jún 2017 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
39/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom detských atrakcii na Deň detí 2017 |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
790.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2017 |
15.6.2017 |
Prenájom priestorov k rokovaniu a prehliadka pivovaru - oficiálna pracovná návšteva prezidenta... |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
266.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41/kult/2017 |
16.6.2017 |
Ocenenia pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
257.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017051340 |
20.6.2017 |
Elektrika za máj 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
237.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017051346 |
20.6.2017 |
Elektrická energia za máj - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
80.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2017 |
20.6.2017 |
Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
106.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2679800389 |
20.6.2017 |
predplatné mesačníka Právo pre obce |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
43.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201706017 |
22.6.2017 |
Faktúra za súpisné a orientačné čísla |
Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M. - Smaltovňa |
22706461 |
43.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2017 |
22.6.2017 |
Návrh a plán prenosného dopravného značenia - podujatie Historické slávnosti v meste Stará... |
JUNONA, s. r. o. |
36319589 |
110.00 EUR |