Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51170163 (16701155) 4.5.2017 Disk do diskového poľa Synology ( WD 4TB ) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  162.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170166 (36701094) 4.5.2017 Kópie za obdobie 4/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2017 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  288.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170167 (3670109) 4.5.2017 Kópie za obdobie 2/2017 - 4/2017 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305, nájomné za 4/2017 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  143.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 5.5.2017 Orange- MT- ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.72 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 5.5.2017 Elektrina - ZOS SPP - distribúcia, a.s.   104.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170173 (20170097) 5.5.2017 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2017 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170172 (121113949) 5.5.2017 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2017 do 30.6.2017 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 23/kult/2017 5.5.2017 Postavenie dobového tábora, výstava zbraní a techniky na podujatí - Spomienka na ukončenie 2.... Klub vojenskej histórie Červená Hviezda 42283540  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170169/3170781 10.5.2017 samolepiace etikety BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. 36232807  8.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 24/kult/2017 11.5.2017 Autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka na M. R.... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  136.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017220025 11.5.2017 Autobusové spojenie- apríl SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  51.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001020554 11.5.2017 Spracovanie PPP U - apríl Slovenská pošta,a.s., 36631124  3.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 0796017022 11.5.2017 Telefónne hovory - apríl Slovak Telekom a.s. 35763469  114.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 11.5.2017 29 ks telefóny Orange Slovensko a.s. 35697270  119.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4117012536 11.5.2017 Telefónne hovory - apríl BENESTRA, s.r.o. 46303502  92.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 25/kult/2017 12.5.2017 Výroba TV vysielania - máj 2017 Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá 00893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 26/kult/2017 12.5.2017 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2017 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  94.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4317026452 12.5.2017 Úhrada internetu za 6/2017 v Dennom centre seniorov Stará Turá BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 170156 15.5.2017 Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX ALBERA Slovensko s.r.o. 44010834  10,398.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001024267 16.5.2017 Inkaso- poštové služby za apríl Slovenská pošta,a.s., 36631124  706.15 EUR 
Nastavenia cookies