|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
3017021352 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
358.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51702390 |
4.4.2017 |
seminár "Učiteľ nie je Google" |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51702390 |
4.4.2017 |
seminár "Učiteľ nie je Google" |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
53/2017 |
5.4.2017 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
950.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022017 |
5.4.2017 |
zálohová faktúra na štúdiu : Návrh a vizualizácia rekonštrukcie lávok, zábradlia a brehu... |
Fox Development s.r.o. |
50013017 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
17/kult/2017 |
5.4.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - apríl 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
393.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017131326 |
5.4.2017 |
Opravná faktúra za dodávku elektriky - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
0.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017131320 |
5.4.2017 |
Dobropis - opravná faktúra za elekt. energiu - január 2017 |
SPP, a. s. |
35815256 |
-9.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170117 (36700882) |
5.4.2017 |
Nájomné za 3/2017 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170116 (36700933) |
5.4.2017 |
Kópie za obdobie 3/2017 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2017 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
344.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170122 (121113949) |
6.4.2017 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2017 do 31.5.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32017 |
6.4.2017 |
Úhrada vypracovaných lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170126 (38001980) |
7.4.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
275.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8/2017 |
10.4.2017 |
Rozdelenie stavebných výdavkov stavby: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul.... |
Ivan Benko - Beno |
30519381 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1795041603 |
10.4.2017 |
Telefónne hovory za marec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001661 |
10.4.2017 |
Vodné stočné - D. Dolina 1-3.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001732 |
10.4.2017 |
Vodné stočné za 4-6.2017 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.4.2017 |
Nájomné za HD set-top-box za obdobie 4-6.2017 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12017 |
10.4.2017 |
Stoly do Denného centra seniorov Stará Turá |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
312.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170129 (20170062) |
10.4.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2017 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |