Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 182015 28.8.2015 Maliarske práce - ekonomické oddelenie Maliarstvo - Tibor Jarábek 34550496  245.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0115089022 21.8.2015 Jedálne kupóny na mesiac september 2015 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  4,159.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 15015 3.9.2015 Rekonštrukcia terasy, hydroizolácia v BD Mýtna 595 JUBE TEAM s.r.o. 44 646 348  5,633.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 15016 3.9.2015 Rekonštrukcia terasy Mýtna 595 - práce naviac JUBE TEAM s.r.o. 44 646 348  697.37 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015034 4.8.2015 Vodoinštalačné práce v BD Mýtna 537 byt č. 36 Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. 32 722 940  542.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150375 (34501284) 3.9.2015 Nájomné za 8/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150376 (34501354) 3.9.2015 Kópie za obdobie 8/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2015 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  139.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 4.9.2015 mobilné tlf. - ZOS 8/15 Orange Slovensko a.s. 35697270  24.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500317 4.9.2015 drobné opravy a revízia prenosných el. zariadeni - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  127.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 53/kult/2015 4.9.2015 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2015 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  370.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 6027 4.9.2015 pracovné stretnutie k príprave, tvorbe a realizácii obradov Trenčianske osvetové stredisko 34059172  120.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120000204 4.9.2015 dodávka plynu 8/2015- ZOS LAMA energy a.s. 45890935  267.94 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011533933 4.9.2015 dodávka el. energie 9/15 - ZOS MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  100.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 201571 4.9.2015 Vysekanie múru pod úrovňou terasy a dobetónovanie Jozef Podolan 34549617  966.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201570 4.9.2015 Demolácia a recyklácia odpadu z múra pri BD 595 Jozef Podolan 34549617  2,646.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011533917 7.9.2015 Elektrická energia september 2015 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  459.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015/013 7.9.2015 Výkony k posúdenie odkázanosti na sociálnu službu MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1500323 7.9.2015 občasná obsluha kotla - ZOS 8/15 Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150384 (121113949) 8.9.2015 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.10.2015 do 31.10.2015 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150385 (20150212) 9.9.2015 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2015 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Nastavenia cookies