|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
29.9.2015 |
Orange 9/15 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
31/2015 |
5.10.2015 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15019 |
5.10.2015 |
Bezbariérová úprava hygienického zariadenia v Klube dôchodcov |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
4,940.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
247/15 |
16.9.2015 |
Úprava terasy na BD 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201536 |
3.7.2015 |
Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
6.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201535 |
3.7.2015 |
Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
374,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201539 |
28.7.2015 |
Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. |
STINEX, s.r.o. |
36 295 370 |
249,380.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
272015 |
6.10.2015 |
seminár k hláseniu pobytu občanov SR |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015005070 |
6.10.2015 |
Záloha na pitnú vodu 10-12/15 -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
352.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011537773 |
6.10.2015 |
Zálohová platba elektrina 10/2015 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015440 |
8.10.2015 |
Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku Kopaničiar expres č. 40 |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
97.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1500067 |
9.10.2015 |
Občasná obsluha kotla 9/15-ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4778136295 |
9.10.2015 |
Pevná linka 9/15- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3190001989 |
9.10.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115024482 |
9.10.2015 |
internet -ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (20150231) |
9.10.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150434 (121113949) |
9.10.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2015 do 30.11.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150431 (411502386) |
9.10.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150435 (2015254) |
9.10.2015 |
Tonery do tlačiarní HP, Canon a Brother |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500393 |
12.10.2015 |
Spotreba vody za obdobie 07 - 09/2015 v Dennom centre seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
18.02 EUR |