Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 8776237697 12.8.2015 Pevná linka - ZOS 7/15 Slovak Telekom, a.s. 35763469  13.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 20153200 12.8.2015 Kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  195.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 220915 13.8.2015 seminár Správa registratúry Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE 31826385  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8350100932 13.8.2015 Účtovníctvo ROPO a obcí - predplatné Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  75.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6776300760 17.8.2015 Telefónne hovory za júl 2015 Slovak Telekom a.s. 35763469  117.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015412 17.8.2015 Stavebné práce - ekonomické oddelenie Ján Kubiš - AQUA 30875072  1,889.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000856328 17.8.2015 Spracovanie PPPU za júl 2015 Slovenská pošta, a. s. 36631124  14.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 1021/2015 18.8.2015 Spracovanie zdravotných posudkov pre účely posudkovej činnosti MsÚ MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB 40275825  135.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1500295 18.8.2015 Dodávka tepla za 07/2015 do Denného centra pre seniorov (Klub dôchodcov) Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  139.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 40082015 18.8.2015 Dodanie a montáž CCTV, LED monitorov 2ks, distribútora k mestskému kamerovému systému. CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido 30032946  1,008.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000857823 19.8.2015 Inkaso - poštové služby za júl 2015 Slovenská pošta,a.s., 36631124  535.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 52/kult/2015 24.8.2015 Výroba mestského vysielania - august 2015 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015087 26.8.2015 Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  107,091.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 29092015 26.8.2015 stretnutie primátorov RZMOSP Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi 34006273  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 810092015 26.8.2015 seminár pre sociálnych pracovníkov miest Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150364 (14501674) 27.8.2015 Monitor 22" LED ASUS VE228TR, redukcia TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  137.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020015 27.8.2015 Oprava vozidla Avia pre MHZ Topolecká Autodielňa-Vladimír Medňanský 33445419  394.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100137 27.8.2015 Autobusová doprava na zájazd pre denné centrum seniorov Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 28.8.2015 Telef.hovor. august orange2015 Orange Slovensko a.s. 35697270  380.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 382015 28.8.2015 Úprava hrobu, kamenárske práce Michalík Milan - KAMPEX 11979518  170.00 EUR 
Nastavenia cookies