|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2014060 |
4.6.2014 |
Stavebné práce na stavbe: Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ... |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
63,468.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
4.6.2014 |
Úprava štúdie :Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
975.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100077 |
5.6.2014 |
Čistiace prostriedky |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
417.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140209 (121113949) |
5.6.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.7.2014-31.7.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014016 |
5.6.2014 |
údržba a energie - voľby do EP |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10/2014 |
5.6.2014 |
Magnetky s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140484 |
5.6.2014 |
Pamätná kniha pre obrady |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
39.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011420461 |
6.6.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100076 |
6.6.2014 |
čistiace prostriedky- ZOS |
PROCLEAN slovakia s. r.o. |
36341576 |
664.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400229 |
6.6.2014 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014228 |
10.6.2014 |
preprava materiálu a osôb počas volieb do EP |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220050 |
10.6.2014 |
Autobusové spojenie - máj 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
410405 |
10.6.2014 |
Materiál na akciu "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu |
SOFTAX s.r.o. |
36015270 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014000073 |
10.6.2014 |
Náklady spojené s akciou "Otvorená náruč" v Podkylave z charitatívneho účtu |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
929.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4314041452 |
10.6.2014 |
Internet za 07/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400238 |
10.6.2014 |
Dodávka tepla za 05/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
184.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
000432/2014 |
12.6.2014 |
DZN |
Mesto Nemšová |
|
39.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
252014 |
12.6.2014 |
Znalecký posudok na posúdenie strechy objektu Gen. M.R.Štefánika 380/45 |
Ing. Jozef Prekop |
17657393 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2014 |
12.6.2014 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty Husitskej veže |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140219 (4114013870) |
12.6.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 6/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |