Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5256264646 3.7.2014 Poplatok za telefón - ZOS Stará Turá Orange Slovensko a.s. 35697270  14.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011423325 3.7.2014 Poplatok za elektriku júl 2014 - ZOS Stará Turá MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  135.14 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1400265 3.7.2014 Obsluha plynového kotla - ZOS Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014003429 3.7.2014 Dodávka vody za 7-8-9/2014 - ZOS Stará Turá PreVaK, s.r.o. 359115749  561.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140267 (20140153) 4.7.2014 Aktualizácia Eset Endpoint Securiry a Eset Remote Administrator na obdobie 1 roka + konfigurácia JKC, s.r.o. 44310595  934.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140268 (20140163) 4.7.2014 Upgrade VMware ESXi 5.1 , upgrade Vmtools 5.1U2 pre všetky VM, upgrade backup SW Veeam ver.... JKC, s.r.o. 44310595  264.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014003269 4.7.2014 Vyúčtovanie vodného a stočného za 1.1-30.6.2014 PreVaK, s.r.o. 359115749  -44.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1011423865 4.7.2014 Elektrika za júl 2014 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565  425.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014003426 4.7.2014 Preddavok na vodné a stočné 1.7-30.9.2014 PreVaK, s.r.o. 359115749  576.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014003327 4.7.2014 Vyúčtovanie vodného a stočného PO Súš 1.1.-30.6.2014 PreVaK, s.r.o. 359115749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014003301 4.7.2014 Vyúčtovanie vodného a stočného D. dolina 1.4-30.6.2014 PreVaK, s.r.o. 359115749  17.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 4.7.2014 Telefóny za jún 2014 Orange Slovensko a.s. 35697270  336.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140269 (121113949) 4.7.2014 Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.8.2014-31.8.2014) ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140555 7.7.2014 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2014 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  394.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 3510218914 10.7.2014 Odmeny pre najúspešnejších žiakov ZŠ NAY Elektrodom a.s. 35739487  218.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140273 (33400706) 10.7.2014 Nájomné za 6/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  116.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140274 (33400707) 10.7.2014 Nájomné za 6/2014 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  36.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 876305782 14.7.2014 Telefónne hovory za jún Slovak Telekom a.s. 35763469  116.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 4114016002 14.7.2014 Telef. hovory -jún GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  94.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000763496 14.7.2014 Spracovanie PPP U za jún Slovenská pošta, a. s. 36631124  45.60 EUR 
Nastavenia cookies