|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
46/07/2014 |
17.7.2014 |
Externý manažment k verejnému obstarávaniu dodávateľa, projekt: "Verejné osvetlenie mesta... |
EURO tender SK, s.r.o. |
46020578 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14281502 |
29.7.2014 |
Záhradný set - 1 stôl + 2 lavice |
GÜDE Slovakia s.r.o. |
36 389 862 |
1,053.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140100102 |
29.7.2014 |
Športové vystúpenie - kaskadér na Námestí slobody v Starej Turej |
POLO TRADE, s. r. o. |
35841206 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF085/14 |
29.7.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - júl 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
140101169 |
29.7.2014 |
Plagáty na akciu Oslavy SNP v osade Nárcie |
Štúdio Texo s.r.o. |
34131396 |
93.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140661 |
30.7.2014 |
Informačné tabule, vonkajšie plagátové stojany, kalendár aktivít, Projekt: Zachovanie... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
301.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140640 |
30.7.2014 |
Samolepky Program cezhraničnej spolupráce |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
9.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140655 |
30.7.2014 |
Tlač a distribúcia - Staroturiansky spravodajca august 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
437.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5260048735 |
31.7.2014 |
mobil ný telefon 7/14 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140313/414472 |
31.7.2014 |
Archívne škatule |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
34142860 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140007 |
24.7.2014 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu za obdobie 1.-10.2014 |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. |
36306410 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0114081558 |
31.7.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,787.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140314 (4114017252) |
1.8.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 7/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
24304703 |
1.8.2014 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2014 - 30.9.2014 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140316 (13401581) |
5.8.2014 |
Toner a náplne do tlačiarní, záložný zdroj |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140315 (13401580) |
5.8.2014 |
Toner HP 64A |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140319 (33400833) |
5.8.2014 |
Kópie za obdobie 5/2014-7/2014 na zariadení Toshiba e-Studio 281c, nájomné za 7/2014 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
564.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140320 (33400834) |
5.8.2014 |
Kópie za obdobie 5/2014-7/2014 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 7/2014 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
109.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
7.8.2014 |
Telefónne hovory - júl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
342.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1011426039 |
7.8.2014 |
Elektrika za august 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
425.31 EUR |