Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1140134 13.5.2014 Tabuľa na KD v D. doline Galaxi,s.r.o. 36340774  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000750030 13.5.2014 Spracovanie PPP U za apríl Slovenská pošta,a.s., 36631124  29.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0761588706 13.5.2014 Telefóny za apríl Slovak Telekom a.s. 35763469  131.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 4114011181 13.5.2014 Hovory za apríl GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  91.87 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1400201 14.5.2014 Dodávka tepla za 04/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  231.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 4314033099 14.5.2014 Internet za 06/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá GTS Slovakia, s.r.o. 35795662  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014010 14.5.2014 Vstupenky na koncert Duo Yamaha pre Kluby dôchodcov Dom kultúry Javorina 36130125  360.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140001 14.5.2014 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140002 14.5.2014 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140003 14.5.2014 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140004 14.5.2014 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrachovište 311626  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0011005624 15.5.2014 Drevené plakety Victory sport, s.r.o. 35774282  268.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 201420040 16.5.2014 Autobusové spojenie za apríl 2014 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000751894 20.5.2014 Inkaso- za poštové služby - apríl 2014 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,063.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 9140475 21.5.2014 Vodeodolné fóliové preglejky na viacúčelové ihrisko Hurbanova DYAS.EU, a.s. 27117651  494.97 EUR 
Detail Faktúra došlá VF054/14 21.5.2014 Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - máj 2014 Stredná odborná škola 893188  250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1452014 22.5.2014 Oprava vodovodnej prípojky INŠTALATERSTVO- Ján Durec 37022679  341.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014413 26.5.2014 Oprava vozidla Roomstrer NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  384.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400135 26.5.2014 Práce vykonané žeriavom - skladanie mája Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou 40271625  109.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2014/45 28.5.2014 Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  120.00 EUR 
Nastavenia cookies