|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
1140134 |
13.5.2014 |
Tabuľa na KD v D. doline |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000750030 |
13.5.2014 |
Spracovanie PPP U za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
29.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0761588706 |
13.5.2014 |
Telefóny za apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4114011181 |
13.5.2014 |
Hovory za apríl |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
91.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1400201 |
14.5.2014 |
Dodávka tepla za 04/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
231.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4314033099 |
14.5.2014 |
Internet za 06/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014010 |
14.5.2014 |
Vstupenky na koncert Duo Yamaha pre Kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140001 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140002 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140003 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41140004 |
14.5.2014 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0011005624 |
15.5.2014 |
Drevené plakety |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
268.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201420040 |
16.5.2014 |
Autobusové spojenie za apríl 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000751894 |
20.5.2014 |
Inkaso- za poštové služby - apríl 2014 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,063.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9140475 |
21.5.2014 |
Vodeodolné fóliové preglejky na viacúčelové ihrisko Hurbanova |
DYAS.EU, a.s. |
27117651 |
494.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
VF054/14 |
21.5.2014 |
Výroba mestského TV vysielania pre TV ST - máj 2014 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1452014 |
22.5.2014 |
Oprava vodovodnej prípojky |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
341.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014413 |
26.5.2014 |
Oprava vozidla Roomstrer NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
384.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1400135 |
26.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014/45 |
28.5.2014 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
120.00 EUR |