Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV1500372 12.10.2015 Dodávka tepla za 09/2015 do Denného centra pre seniorov (Klubu dôchodcov). Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  143.34 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1300236 17.6.2013 Dodávka tepla za máj 2013 - Klub dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  143.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/kult/2016 15.2.2016 Vizitkáre s poznámkovým blokom a perom a motívom mesta Stará Turá - propagačné predmety CreoCom, s.r.o. 36691836  143.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 8793606097 24.1.2019 Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby SPP, a. s. 35815256  143.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019037 25.2.2019 Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia 51133318  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8150077085 27.2.2019 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59190003 (2302201901) 27.2.2019 Originálne príhovory a zborník pre ZPOZ Mgr. Martina Šlichtová - Vydávateľstvo Emócia 51133318  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190078/882269188 12.3.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190132/8803361404 9.4.2019 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190177/878431668 16.5.2019 Elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190248 11.6.2019 Elelktrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190312/8726017521 18.7.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190355/8764749363 13.8.2019 Elektrina ZOS 7/19 Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190402/86768771 1.10.2019 elektrina ZOS SPP, a. s.   143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190447/8842223041 8.10.2019 elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190523/8803532592 7.11.2019 zál. platba elektriny ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190587/8130338135 10.12.2019 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4116017623 13.7.2016 Telefónne hovory VI. 2016 BENESTRA, s.r.o. 46303502  142.94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014101 9.6.2014 Vrecia do koša na jarmok 2014 PAPERA s.r.o. 46082182  142.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 214006034 11.6.2014 Vrecia na odpad. PAPERA s.r.o. 46082182  142.56 EUR 
Nastavenia cookies