|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
20240100 |
22.5.2024 |
Služby BPZP a OPP 04/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2024114 |
6.6.2024 |
Služby BOZP a OPP 05/2024 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024081 |
11.6.2024 |
Preprava autobusom dňa 7.9.2024 o na trase Stará Turá - Nárcií a späť - 80.výročie SNP |
GAMABUS s. r. o. |
50147587 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240232 |
17.6.2024 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do Európskeho parlamentu (8.6.2024) |
Stredná priemyselná škola |
00893188 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200151 |
15.4.2020 |
Univerzálna dezinfekcia SAFE |
Nechtovyraj s.r.o., |
47032065 |
149.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7240300006 |
28.4.2011 |
ZSE- dodávka elektrickej energie obd. 4/11 - ZOS Stará Turá |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
149.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4113026737 |
11.11.2013 |
Telefóny za október |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
149.69 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021015 |
19.1.2021 |
Formuláre a matričné doklady |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
149.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220385 |
22.8.2022 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
149.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120048 |
21.3.2012 |
preprava volebných komisií |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
149.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190034 (38900905) |
7.2.2019 |
Kópie za obdobie 1/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
149.15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013148 |
5.11.2013 |
odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3126 |
5.11.2013 |
Odchytové rukavice |
MVDr. Ján Brcko |
17148561 |
149.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015072 |
15.4.2015 |
prístup k portálu iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022015830 |
15.4.2015 |
internetový prístup k portálu iSamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3120020 |
10.10.2017 |
odborná konferencia APUMS |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0312002 |
27.9.2018 |
odborná konferencia Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy |
Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR |
30843570 |
149.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019201 |
27.9.2019 |
Objednávka tabuliek so súpisným a orientačným číslom |
Smaltovňa Mišík s.r.o. |
44717342 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019174 (51190497) |
21.10.2019 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Mišík s.r.o. |
44717342 |
149.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2012 |
16.4.2012 |
Zmluva o finančnom vklade do projektu "Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky". |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
148.50 EUR |