Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201216 28.6.2012 Oprava auta Octávia Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  140.07 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023195 12.10.2023 Aigostar - vianočná LED solárna svetelná reťaz Svet-svietidiel.sk 47539569  140.05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41110007 1.4.2011 Úhrada nákladov vzniknutých pri vypracovaní posudkov k posúdeniu sociálnej odkázanosti na... Obec Kostolné 311707  140.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013010 5.2.2013 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2012, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  140.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41130003 22.4.2013 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013/41 17.6.2013 Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová 44350741  140.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140008 27.8.2014 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  140.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140016 15.12.2014 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrachovište 311626  140.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41160004 14.1.2016 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  140.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41170011 31.7.2017 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180016 (FA 0100008) 18.1.2018 Autobusová doprava na podujatie: XXI. Ples mesta Kunovice aneb Československý ples do mesta... Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  140.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180001 19.1.2018 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  140.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180004 10.4.2018 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  140.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019026 14.2.2019 rozvoz dreva a umiestnenie plagátovacích tabúľ Technické služby m.p.o. 35602210  140.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190001 25.1.2019 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  140.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019247 28.11.2019 Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2018 Jana Kulichová 50160982  140.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190626 13.12.2019 Viazanie materiálov MsZ rok 2018 Jana Kulichová-NoxiFoto 50160982  140.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 87/MAJ/HLZ/2020 9.12.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 2 Alžbeta Tomečková   140.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 88/MAJ/HLZ/2020 9.12.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 3 Miroslav Vychlopen   140.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 89/MAJ/HLZ/2020 9.12.2020 Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 4 Jaroslav Galbavý   140.00 EUR 
Nastavenia cookies