Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20120990 13.12.2012 Kontrola hasiacich pristrojov PYROSLOVAKIA s.r.o. 44608101  302.88 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012054 25.4.2012 Pracovná rovnošata pre MHZ Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  302.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012019 4.5.2012 Pracovné rovnošaty pre hasičov - MHZ Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  302.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019143 11.7.2019 Ocenenie pre účastníkov podujatia - Beh Dubníkom 2019 MiniM, s. r. o. 36270253  302.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190335 17.7.2019 Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 MiniM, s. r. o. 36270253  302.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220671 13.1.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Paprad. encare, s.r.o. 52302555  302.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180570 (2018/217) 14.12.2018 Propagačné a reklamné predmety pre mesto Stará Turá Martin Ruman - MA.JA, s. r. o. 46699538  302.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1400136 11.4.2014 Dodávka tepla za 03/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  301.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200098 11.3.2020 Vyúčtovanie el. energie 2/2020. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565  301.88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41140012 10.12.2014 Zákonné poistenie vozidla AVIA NM 914 AN na r. 2015 Technické služby m.p.o. 35602210  301.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/šp/2018 24.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Materské centrum Žabka 42151562  301.50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/KP/2019 16.5.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Materské centrum Žabka 42151562  301.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140661 30.7.2014 Informačné tabule, vonkajšie plagátové stojany, kalendár aktivít, Projekt: Zachovanie... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  301.36 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1700474 18.12.2017 Úhrada tepla v Dennom centre seniorov - 11/2017 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  301.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180523 5.12.2018 Telefónne hovory za november Orange Slovensko a.s. 35697270  301.29 EUR 
Detail Faktúra došlá 51120185 (9081200963) 18.5.2012 Servis reprografického zariadenia Canin iR 2200 - vymena fotovalca, podávacích gumičiek,... FaxCopy a.s. 35729040  301.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 4.5.2015 Telefónne hovory apríl Orange Slovensko a.s. 35697270  301.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210064 17.2.2021 Poštové služby za január 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  300.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200503 15.12.2020 Dezinfekcia + stojan Martin Krajčovič - M & J Trade 33165076  300.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 201513 2.6.2015 Oprava vozidla Škoda Roomster ŠPZ NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  300.50 EUR 
Nastavenia cookies