|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51210273 |
24.6.2021 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
336.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/EKO/HLZ/2024 |
29.2.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Michal Minárik |
|
336.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011015 |
31.1.2011 |
Zhotovenie poštových poukážok typ S (3 ks PPP) - 2700 ks, poštových poukážok typ R (1 ks ,... |
LEOPRINT s.r.o. |
45390452 |
336.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2010107 |
15.2.2011 |
Poštové poukážky |
LEOPRINT s.r.o. |
45390452 |
336.24 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018243 |
10.12.2018 |
Nákup zimných pneumatík pre elektromobil. |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
709918005 |
20.12.2018 |
Zimné pneumatiky na elektromobil |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019209 |
3.10.2019 |
Nasadenie krtických updatov |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
336.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190540 |
13.11.2019 |
Nasadenie krtických updatov na serveroch |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
336.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160062 (35600711) |
7.3.2016 |
Kópie za obdobie 2/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
335.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1100636 |
17.2.2012 |
Spotreba elektrickej energie za rok 2011 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
335.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190068 |
4.3.2019 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
335.65 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2023 |
29.9.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Erik Samuel Michalec |
|
335.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016010737 |
18.2.2016 |
Elektrina za január 2016 |
SPP, a. s. |
35815256 |
335.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021155 |
5.7.2021 |
Zabezpečenie autobusovej prepravy k exkurzii - Združenia zrakovo znevýhodnených |
URBIX Travel, s. r. o. |
51307219 |
335.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Peter Volár |
|
334.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210449 |
11.10.2021 |
Spotreba elektriny 9/2021 MsÚ. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
333.94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2022113 |
10.6.2022 |
Sensa Shop, 3lobit, s.r.o., Račianska 75, 831 02 Bratislava - zdravotné pomôcky pre seniorov. |
Sensa Shop, 3lobit, s.r.o. |
46020152 |
333.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190026 |
30.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
333.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200580 |
14.1.2021 |
Elektr. energia 12/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
332.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190238 (38901738) |
4.6.2019 |
Kópie za obdobie 5/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
332.57 EUR |