|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51170580 |
18.1.2018 |
Spotreba elektriny za december |
SPP, a. s. |
35815256 |
348.09 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
65/maj/2012 |
10.10.2012 |
zámena pozemkov parc. č. 8604/11 za 8604/12 |
Ing. Juraj Podhradský |
|
348.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130108 |
27.12.2013 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk + úprava na responzívny dizajn, modul Psy |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
348.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014075 |
19.5.2014 |
propagačné plochy a preprava volebných komisií |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
348.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200542 |
17.12.2020 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 10.12.2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
348.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021092 |
4.5.2021 |
Návrh riešenia zateplenia stropu v technickej miestnosti hasičskej zbrojnice v Topoleckej. |
PROTES-ASE |
30027047 |
348.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210205 |
11.5.2021 |
Projektová dokumentácia Zateplenie stropu technickej miestnosti HZ Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
348.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240248 |
19.6.2024 |
Predplatné Profivzdelávanie - ročný prístup od 17.06.2024 - 16.06.2025 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
348.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021240 |
16.12.2021 |
DHZM Topolecká tovar pre hasičov |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
347.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210634 |
21.12.2021 |
materiál pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
347.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200355 |
10.9.2020 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2020 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
347.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014228 |
10.6.2014 |
preprava materiálu a osôb počas volieb do EP |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/šp/2018 |
19.9.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
347.20 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/šp/2019 |
19.3.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Stolnotenisový klub Stará Turá |
180 462 66 |
347.20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180003 |
10.4.2018 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190005 |
10.4.2019 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41200007 |
7.4.2020 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.10 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220027 |
12.12.2022 |
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie 2 motorových vozidiel |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
347.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102100065 |
3.3.2011 |
Oprava stolov, skriniek, lepenie koberca |
EÚ - Interiér s.r.o. |
36301884 |
346.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016100733 |
18.11.2016 |
Elektrická energia október 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
346.22 EUR |