|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160019 |
7.11.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - 2. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
340.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180135 |
20.4.2018 |
Dodávka elektriny za marec |
SPP, a. s. |
35815256 |
339.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA0100112 |
19.10.2018 |
Autobusová doprava do Bojníc DCS Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
339.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020167 |
23.10.2020 |
Periodická obhliadka podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
339.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Marta Balážová |
|
339.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
403110478 |
15.2.2011 |
Servis auta Š-Octavia NM107BI |
PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS, s.r.o. |
36308994 |
338.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013077 |
2.7.2013 |
Mobilný telefón HTC One X |
Mediamac, s.r.o. |
36781363 |
338.66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017223 |
6.12.2017 |
Uniforma ,prsačky a pracovná rovnošata UBO |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
338.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170507 |
12.12.2017 |
Hasičská uniforma pre DHZM D. Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
338.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016160 |
23.8.2016 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
338.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160409 (10160587) |
27.9.2016 |
Telefónna ústredňa ALCATEL OMNI PCX OFFICE - výmena záložných batérií, profilaktika... |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
338.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014163 |
13.8.2014 |
Oprava vstupného schodiska do budovy MsÚ Stará Turá |
KAMPEX-Milan Michalik |
11979518 |
338.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015006 |
7.1.2015 |
Rozšírenie el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
338.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150021 (20150112) |
27.1.2015 |
Rozšírenie el. zabezpečovacie systému v budove MsÚ Stará Turá (pokladňa) |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
337.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180057 |
21.2.2018 |
Dodávka elektriny za január |
SPP, a. s. |
35815256 |
337.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021115 |
4.6.2021 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
337.32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023119 |
16.6.2023 |
Dodávka a montáž diaľkového ovládania pre automatické dvere MsÚ Stará Turá |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
337.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230301 |
7.7.2023 |
Montáž ovládača automatických dverí. |
EMOS Alumatic, s.r.o. |
31644716 |
337.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.7.2014 |
Telefóny za jún 2014 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
336.88 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019011 |
18.1.2019 |
Doručenkové obálky |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
336.82 EUR |