Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2018116 28.6.2018 Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď do Dunajskej Stredy. Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100089 25.7.2018 Úhrada autobusovej dopravy do Dunajskej Stredy pre Denné centrum seniorov. Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018430 28.11.2018 Odmena za verejné obstarávanie cez EKS MP Profit PB s.r.o. 50068849  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019175 3.9.2019 Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov do Dunajskej Stredy Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FA0100081 13.9.2019 Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď do Dunajskej Stredy Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019248 29.11.2019 Revízia a servis plynového zariadenia PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020153 29.9.2020 výmena 2ks plastových okien v BD č. 595 byt č. 2 v Starej Tutej eurowin slovensko s.r.o. 47353058  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020154 29.9.2020 výmena 2ks plastových okien v byte č. 6, Ul. Mýtna č. 595 v Starej Turej eurowin slovensko s.r.o. 47353058  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200422 21.10.2020 Byt. dom č. 595, byt č. 6 - demontáž a montáž 2ks plastových okien eurowin slovensko s.r.o. 47353058  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200532 18.12.2020 Multifunkčné elektródy CPR-D padz so senzorom. MEDIC HELPS, spol. s r.o. 50977075  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210005 12.1.2021 Vodné a stočné za obdobie 01.01.-31.03.2021 - ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210154 9.4.2021 Vodné a stočné za obdobie 1.4.2021-30.6.2021 PreVaK s.r.o. 35915749  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210289 6.7.2021 Vodné a stočné v ZOS od 01.07.2021 do 30.09.2021 PreVaK, s.r.o. 359115749  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210429 5.10.2021 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd 01.10.2021-31-12-2021 PreVaK, s.r.o. 359115749  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210638 21.12.2021 Propagačný materiál s motívom mesta - Kniha Rýmované vyprávačky starého tura Dom kultúry Javorina 36130125  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220025 31.1.2022 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 20.1.2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220073 1.3.2022 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 17.2.2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220294 1.7.2022 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.6.2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 13/2022 28.7.2022 Realizačný projekt na stavbu: Výmena skrine - Dom špecialistov Ing. Jaroslav Ďurmek 33 165 734  360.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022205 16.11.2022 Opravy na VM serverov vo VMware JKC, s.r.o. 44310595  360.00 EUR 
Nastavenia cookies