Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV2200345 10.8.2022 Faktúra za dodávku tepla Júl 2022 - Dom špecialistov Technotur s.r.o. 36704482  358.08 EUR 
Detail Faktúra došlá FV2200389 9.9.2022 Faktúra za dodávku tepla August 2022 - Dom špecialistov Technotur s.r.o. 36704482  358.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210253 9.6.2021 Elektrina za máj 2021 MsÚ. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  357.36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023245 15.12.2023 Obálky Janette Marczibál - CONNECT 34454730  357.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000725898 17.1.2014 Poštové služby za december Slovenská pošta, a. s. 36631124  357.15 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1600448 13.12.2016 Dodávka tepla za 11/2016 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  356.16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2015092 14.5.2015 AK.Exide HD 180 Ah 12 V, pre MHZ Stará Turá N+N, J.Netschová-J.Netsch 31122159  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016000016 12.1.2016 Zál. platba vody 1-3/2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016001734 14.4.2016 Zál, faktúra vody 3-6/2016 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003332 6.7.2016 Zál. platba vodné 6-9/2016 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016004967 18.10.2016 Zál. fa vodné 9-12/2012- ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170103 14.2.2017 Zál. platba vody 1-3- ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017001735 2.5.2017 Zál. fa za vodné a stočné ZOS 4-6/17 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017003325 14.7.2017 vodné-7-9/2017 ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20177005369 11.10.2017 zál fa za vodu 10-12/17 - ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210071 25.2.2021 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 18.2.2021 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  356.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20150097 19.5.2015 Autobatéria Ak EXIDEHD N+N, J.Netschová-J.Netsch 31122159  355.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190180 (38901485) 7.5.2019 Kópie za obdobie 4/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  355.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 11048 11.3.2011 Odborná skúška plynového zariadenia, rozvodov Jozef Koiš 30351448  355.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190300 10.7.2019 Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 20.6.2019 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  355.00 EUR 
Nastavenia cookies