|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51200347 |
8.9.2020 |
Elektrická energia 9/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200393 |
8.10.2020 |
Elektrická energia 10/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200445 |
5.11.2020 |
Elektrická energia 11/2020. |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200497 |
9.12.2020 |
Elektrická energia 12/2020 (hasič. zbrojnice, garáže) |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
367.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210261 |
15.6.2021 |
Nákup interiérového vybavenia pre potrebu sčítania obyvateľstva. |
TILIA v.o.s |
34115668 |
366.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/EKO/HLZ/2022 |
24.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michal Bango |
|
366.64 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
85/maj/2015 |
7.10.2015 |
Predaj nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 2065/9 |
Katarína Iris Hanzelová |
|
366.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230132 |
6.4.2023 |
Kópie za obdobie 1-3/2023 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 3/2023- zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
365.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.5.2014 |
Hovory za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
365.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016085 |
19.12.2016 |
prenájom priestorov a služby počas workshopu |
Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik |
50072234 |
365.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220690 |
17.1.2023 |
Dodávka tepla za 12/2022 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
365.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180008/2018000020 |
11.1.2018 |
Zál. platba voda - ZOS 1-3/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180106/2018001631 |
6.4.2018 |
Zál. platba vody 4-6/2018 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180264/2018003125 |
10.7.2018 |
Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180394/2018004652 |
3.10.2018 |
Zál. platba vody -ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190084 (42) |
11.3.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 26.2.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210436 |
6.10.2021 |
Zabezpečenie stravovania pre účastníkov podujatia: 30. výročie založenia Mestskej polície v... |
Hamsters SK, s. r. o. |
52895084 |
365.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220627 |
21.12.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 8.12.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
365.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2011036 |
16.3.2011 |
Mobilný aktívny systém (prenosná reproduktorová sústava) |
J.P. Light & Sound Market |
|
364.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140832 |
7.10.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
364.86 EUR |