|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51220568 |
2.12.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia ustanovujúceho MsZ dňa 21.11.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230077 |
7.3.2023 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 1-2/2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023074 |
12.4.2023 |
Opravy súvisiace s programom Kaspersky Endpoint Security |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230188 |
5.5.2023 |
Diagnostika a oprava Kaspersky AV Console |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023098 |
18.5.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/SOC/DOD/2023 |
6.6.2023 |
Dodatok k llicenčnej zmluve č. 2/2023 |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023135 |
3.7.2023 |
Virtuálne prostredie pre vCenter VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
13992/2023 |
6.7.2023 |
Verejné obstarávanie na službu "Stavebný dozor pre stavbu - Vybudovanie parkoviska s... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230368 |
8.8.2023 |
Virtuálne prostredie pre vCenter VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230549 |
13.11.2023 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 25.10.2023 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024003 |
10.1.2024 |
Havarijný výpadok firewallu Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51240011 |
25.1.2024 |
Havarijný výpadok firewallu Kerio Control (problému vo verzii 9.4.3 8282, crash virtuálky Kerio... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2024051 |
15.4.2024 |
Doprava - Vlak z Čachtíc na Čachtický hrad |
SECOMT-SK s.r.o. |
51856921 |
360.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023063 |
31.3.2023 |
Sledovanie záplavy serverovní |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
359.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV230206 |
11.5.2023 |
Sledovanie záplavovne serverovní pre stavbu: konverzia školy na Msú Stará Turá |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
359.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190593 |
5.12.2019 |
Ročný servis a oprava plynového kotla. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
359.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
32/EKO/HLZ/2022 |
22.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Soňa Šípošová |
|
359.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20125011 |
13.2.2012 |
Vyúčtovanie nájomného za rok 2011 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
358.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700093 |
15.3.2017 |
Dodávka tepla za 2/2017 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
358.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017021352 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
358.32 EUR |