Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 3629000053 24.4.2015 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa 31595545  648.85 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023170 25.8.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR JKC, s.r.o. 44310595  648.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230467 12.10.2023 Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas volieb do NR SR JKC, s.r.o. 44310595  648.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2024024 15.2.2024 Kancelársky papier Navigator, A4 Lyreco CE, SE 35958120  648.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2380650681 11.3.2024 Kancelársky papier Navigator A4 Lyreco CE, SE 35958120  648.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51240226 17.6.2024 Preprogramovanie exportu na mzdy od firmy EMEL z dochádzkového systému APIS spol. s r.o. 30222575  648.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000888027 14.12.2015 Inkaso - poštové služby za november Slovenská pošta, a. s. 36631124  647.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600011 21.6.2016 Pokládka podlahy v kancelárii majet. oddelenia An Dante, s.r.o. 36296643  646.99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014268 20.11.2014 Dodávka figurín, Projekt: Zachovanie tradičných remesiel v Starej Turej a Kunoviciach SPONA, s. r. o. 46044256  646.80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018229 27.11.2018 Propagačný materiál mesta Stará Turá - USB kľúč s motívom T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  645.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180582 (20181162) 20.12.2018 Propagačný materiál mesta Stará Turá - USB kľúč s motívom T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  645.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011092 23.8.2011 Havarijný stav po vytopení objektu ZOS - revízia elektroinštalácie, ZOS Stará Turá ELEKTROMONT Dušan Jakube 34551158  645.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2020095 19.6.2020 Školské potreby pre prvákov TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  645.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200240 30.6.2020 Školské potreby pre prvákov TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767  645.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016001731 15.4.2016 Dodávka pitnej vody a odvod odpadových vôd za obdobie 01.04.2016 - 30.06.2016 PreVaK, s.r.o. 359115749  644.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016003329 8.7.2016 Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.7.-30.9.2016. PreVaK, s.r.o. 359115749  644.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160426 (2016004964) 13.10.2016 Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.10.-31.12.2016. PreVaK, s.r.o. 359115749  644.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016228 16.11.2016 Regulačné ventily k radiátorom TTI-ENERGO, s.r.o. 31441564  644.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 160325 24.11.2016 Termostatické ventily TTI-ENERGO, s.r.o. 31441564  644.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201718 9.6.2017 Oprava vozidla NM 732 BL Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  643.95 EUR 
Nastavenia cookies