|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51190578 |
3.12.2019 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021041 |
18.2.2021 |
Sporák na pevné palivo. |
Renáta Šajdíková - krby, kachle, sporáky |
32 722 630 |
700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023038 |
1.3.2023 |
Spracovanie technickej správy, statického posudku, polohopisu, výškopisu pre riešenie... |
Ing. Miloš Šimončič, Csc |
34552162 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230074 |
6.3.2023 |
Geodetické zameranie a vypracovanie statického posudku oporného múra na Štúrovej ulici v ST. |
Ing. Miloš Šimončič, Csc |
34552162 |
700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023185 |
22.9.2023 |
Vybavenie pre MsP - voliéra pre psa |
Siky Group, s. r. o. |
53 511 841 |
700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023239 |
11.12.2023 |
Objednávka čistacich a ochranných pre opatrovateľskú službu |
realizované cez www.eks.sk |
|
700.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/ext/2017 (Z201751931_Z) |
18.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém ) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170415 (819) |
19.10.2017 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother - realizované cez www.eks.sk |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
699.99 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018235 |
3.12.2018 |
Darčekové a reklamné predmety pre MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
699.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180552 (21908769) |
11.12.2018 |
Darčekové a reklamné predmety pre MŠ |
NOMIland, s.r.o. |
36174319 |
699.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7240292307 |
16.3.2011 |
Faktúra za obdobie 3/2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
699.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7220328490 |
27.1.2011 |
Elektrina - január 2011 |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
698.63 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019139 |
20.6.2019 |
Demontáž a montáž 2 ks plastových okien na BD Mýtna č. 595/58 - byt č. 13 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
698.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019330091 |
25.11.2019 |
Dodanie, demontáž a montáž 2ks plast. okien - Ul. Mýtna BD č. 595 - byt č. 13 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
698.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023055 |
21.3.2023 |
Výmena prietokového ohrievača vody v ZOS. |
Emil Hadbábny |
34491848 |
698.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230121 |
28.3.2023 |
Výmena prietokového ohrievača- inštalatérske práce |
Emil Hadbábny-Montáž a servis ÚK, voda, plyn |
34491848 |
698.10 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015163 |
20.8.2015 |
Zaplechovanie betónového múra na BD 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
698.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
245/15 |
10.9.2015 |
Zaplechovanie betónového múra pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
698.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015158 |
14.8.2015 |
Rekonštrukcia terasy - práce naviac |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
697.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
3.9.2015 |
Rekonštrukcia terasy Mýtna 595 - práce naviac |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
697.37 EUR |