|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51160587 (6) |
16.12.2016 |
Výroba, aktualizácia a odvysielanie informácií nekomerčného charakteru vo videotexte TV... |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
720.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017003 |
2.1.2017 |
Videotextové informácie v TV Stará Turá |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41170015 |
4.12.2017 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - rok 2017 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
720.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018251 |
19.12.2018 |
Demontáž jestvujúceho osvetlenia, montáž a pripojenie nových svietidiel. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190240 |
11.6.2019 |
Oprava klimatizačnej jednotky D.dolina |
ELTIME in, s.r.o. |
36338702 |
720.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020053 |
31.3.2020 |
Oprava poškodenej VM |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200116 |
7.4.2020 |
Oprava virtuálky VM Kerio Connect |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230184 |
5.5.2023 |
Právne služby za mesiac apríl 2023. |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023047 |
3.7.2023 |
Právne služby |
JUDr. Milan Marušin |
30796105 |
720.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013145 |
29.10.2013 |
Tonery, médiá, stlačený vzduch,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
719.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/kult/2017 |
3.3.2017 |
Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Plenárne zasadnutie Javorinského výboru |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
717.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180289/2018000751 |
25.7.2018 |
Čistiace prostriedky ZOS |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
717.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
67122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v MsÚ. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
715.15 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021064 |
24.3.2021 |
Respirátor FFP2 |
BORTEX, s.r.o. |
47711671 |
715.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417312171 |
30.1.2013 |
Eletrika za 1/2013 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446831808 |
14.2.2013 |
Elektrika za január |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417422476 |
11.3.2013 |
Inkaso - eletrika za marec |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417499124 |
17.4.2013 |
Eletrika za apríl |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7447110263 |
15.5.2013 |
Eletrika za máj - inkaso |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
714.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7436858327 |
6.6.2013 |
Inkaso elektrika za jún |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
714.85 EUR |