Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2013182 2.12.2013 klimatizácia - ZOS Gono Peter 41376323  996.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2014 13.1.2014 Klimatizačná jednotka - ZOS Gono Peter 41376323  996.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021125 25.6.2021 Antivírusová ochrana Kaspersky Endpoint Security
JKC, s.r.o. 44310595  996.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210316 15.7.2021 Antivírusová ochrana Kaspersky Endpoint Security (24 mesiacov)
JKC, s.r.o. 44310595  996.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017203 20.11.2017 Geodetické práce Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  994.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017040 19.12.2017 Geodetické práce - zameranie pozemku parc. č. 522/1-5, 522/7-14, 527/2-4 a zameranie cesty,... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  994.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013087 12.8.2013 Čistiace prostriedky - ZOS PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  993.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 130100089 26.8.2013 Čistiace prostriedky pre ZOS Stará Turá PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576  993.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016184 29.9.2016 Kryt na studňu nachádzajúcu sa pred budovou ZUŠ v Starej Turej Robert Halenár-RIFA 36961655  992.64 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019051 14.3.2019 Demontáž a montáž 2 ks plastových okien v BD č. 595 - byt č. 10 v Starej Turej EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  992.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019330019 5.4.2019 Dodanie a montáž plastových okien a doplnkov - BD Ul. Mýtna č. 595/58
/byt č. 10/
Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  992.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 0004289385 27.6.2024 Tel. hovory 06/2024 Orange Slovensko a.s. 35697270  992.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017193 10.11.2017 Kancelársky nábytok - stoly na ekonomické oddelenie. Office Depot s.r.o.   992.40 EUR 
Detail Faktúra došlá EF4517025663 24.11.2017 Kancelárske stoly pre ekonomické oddelenie Office Depot s.r.o.   992.40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019072 12.4.2019 Detské atrakcie na podujatie Deň detí na Dubníku Double Agency s.r.o. 43 865 658  990.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190253 (2019/1) 11.6.2019 Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom Catering all in, s. r. o. 48228974  990.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2023241 12.12.2023 Vypracovanie hydrotechnických výpočtov potok "Tŕstie" PIA STAMAT, s. r. o. 36758639  990.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20230021 18.12.2023 Vypracovanie hydrotechnických výpočtov pre lávky polohy Billa, Tesco a VÚB Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  990.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000731613 12.2.2014 Inkaso -poštové služby za január Slovenská pošta, a. s. 36631124  989.50 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013158 11.11.2013 Skrine - ZOS TILIA v.o.s 34115668  988.00 EUR 
Nastavenia cookies