Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210061 17.2.2021 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) PC SEMA, s.r.o. 36426041  540.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210060 12.2.2021 Spracovanie poštového PP za január 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.51 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210059 12.2.2021 Dodávka stravy ZOS január 2021 Marián Paška PKP 46408754  1,488.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210058 10.2.2021 Pomôcky OPP - jednorázový zdravotnícky overal LIFETIME SLOVAKIA, s. r. o. 45245746  790.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210057 10.2.2021 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - február 2021 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  526.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210055 12.2.2021 ZOS-internet február 2021 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210054 12.2.2021 ZOS-obsluha plynového kotla január 2021 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210053 11.2.2021 Telefónne pripojenie február 2021. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210052 5.2.2021 Ochranné pomôcky - Respirátor KN95/FFP2 ROIN, s.r.o. 35848901  180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210051 5.2.2021 Ochranné pomôcky - Rukavice latexové jednorazové pre testovanie CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210050 5.2.2021 Nájomné za 1/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210049 5.2.2021 Kópie za obdobie 1/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 1/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  167.11 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210048 5.2.2021 Servisná podpora pre Kerio 1/2021 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210046 8.2.2021 Montáž kancelárskeho nábytku. Drevoexpres,s.r.o. 43857213  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210045 5.2.2021 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2021 do 31.3.2021 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210044 5.2.2021 Odber zemného plynu február 2021. SPP, a. s. 35815256  797.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210043 5.2.2021 Spotreba elektriky za január 2021 - budova úradu. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  439.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210042 5.2.2021 Spotreba elektriky za január 2021 - sobášna sieň. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  146.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210041 4.2.2021 Notebook, myš, DVD mechanika TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  727.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210040 4.2.2021 Služby v oblasti BOZP a OPP. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Nastavenia cookies