|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210221 |
21.5.2021 |
vodorovné značenie-ul. Dibrovova |
GETOS, s. r. o. |
36338354 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210220 |
20.5.2021 |
Kancelárske potreby. |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
288.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210219 |
20.5.2021 |
Lekárske posudky |
ESAMED s.r.o. |
44350741 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210218 |
18.5.2021 |
Oprava vozidla NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
453.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210215 |
13.5.2021 |
Poštové služby za apríl 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
998.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210211 |
12.5.2021 |
Služby spojené s testovaním na COVID-19 |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
2,975.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210210 |
11.5.2021 |
DSL pripojenie máj 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210209 |
11.5.2021 |
Internet ZOS-máj 2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210208 |
11.5.2021 |
Elektrina apríl 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
408.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210207 |
11.5.2021 |
Elektrika apríl 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
111.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210206 |
11.5.2021 |
Spracovanie PPU apríl 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210205 |
11.5.2021 |
Projektová dokumentácia Zateplenie stropu technickej miestnosti HZ Topolecká. |
PROTES-ASE |
30027047 |
348.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210204 |
10.5.2021 |
Licencia na používanie diela - fotografie |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210203 |
11.5.2021 |
Strava pre seniorov v ZOS-apríl 2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,444.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210202 |
6.5.2021 |
Telefónne hovory ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210201 |
11.5.2021 |
Práce autožeriavom - stavanie mája na Námestí slobody |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
86.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210200 |
6.5.2021 |
Servis tlačiarní Brother a HP |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210199 |
6.5.2021 |
Servis - diagnostika tlačiarní HP a Canon |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210198 |
6.5.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2021 do 30.6.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210197 |
6.5.2021 |
Kópie za obdobie 4/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
290.47 EUR |