|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/1687/L13.0719.14.0002/VB |
28.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
145,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
9/maj/2017 |
28.2.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1761/231 |
Jozef Matejka a manž. |
|
5 120,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017035 |
28.2.2017 |
Oprava servo pohonu kúrenia (kotolňa MsÚ). |
Detmar, spol. s r.o. |
34096833 |
30,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 3 k zmluve |
28.2.2017 |
Správa majetku |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2017003 |
28.2.2017 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis v k.ú. Stará Turá "Cyklochodník v meste Stará... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
4 410,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017180330 |
27.2.2017 |
Pečať rozvoja obcí a miest 2016. |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017011359 |
27.2.2017 |
Dodávka elektriny január 2017 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
97,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3017011353 |
27.2.2017 |
Dodávka elektriny za január 2017 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
486,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017001 |
24.2.2017 |
Vstupenky na vystúpenie Kandráčovocov - Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
655,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017030 |
23.2.2017 |
Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Plenárne zasadnutie Javorinského výboru |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
448,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170058 (16700834) |
23.2.2017 |
Batéria do notebooku, disk do diskového poľa |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10/kult/2017 |
23.2.2017 |
Výroba TV vysielania - február 2017 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5117055/40170258 |
22.2.2017 |
Známky pre psov |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
151,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201705 |
22.2.2017 |
Vypracovanie PD na stavbu Zateplenie strechy Kultúrneho domu Papraď. |
PROTES-ASE |
30027047 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1700071 |
22.2.2017 |
Núdzové prenocovanie občana bez prístrešia v Dome špecialistov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
14,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017029 |
22.2.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 491,90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017028 |
21.2.2017 |
Oprava Škoda Roomster opatrovateľská služba |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101750014 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-457,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101750015 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-811,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8/kult/2017 |
21.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160,00 EUR |