|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
9/kult/2017 |
21.2.2017 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2017 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
53,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170050 (1710) |
20.2.2017 |
Vyčistenie tlačiarne HP DJ 990 Cxi |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
210217 |
17.2.2017 |
aktuálne vybrané témy z oblasti sociálnych služieb |
Oremlaz s.r.o. |
46619755 |
66,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4ext2017 |
17.2.2017 |
Zmluva o právnej pomoci. |
Advokátska kancelária Mgr. Karol Vlasák |
36120928 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017027 |
16.2.2017 |
Batéria do notebooku, disk do diskového poľa |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
164,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170033/217010655 |
15.2.2017 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
209,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017026 |
15.2.2017 |
Výrob a tlač - pamätné listy mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
134,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51170045/20172042 |
15.2.2017 |
osvedčovacie knihy |
Janette Marczibál - CONNECT |
34454730 |
102,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
7/maj/2017 |
15.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
6/maj/2017 |
15.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
1700049 |
14.2.2017 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
14.2.2017 |
Stravovanie klientov 1/17 ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1 600,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7793050559 |
14.2.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411704779 |
14.2.2017 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59170002 |
14.2.2017 |
zál. fa na sociálny program - ZOS |
PROMYS TRADE Slovakia, a.s. |
35905247 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1701045 |
14.2.2017 |
oprava schodiskového výťahu - ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
423,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
170103 |
14.2.2017 |
Zál. platba vody 1-3- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
dobr |
14.2.2017 |
vyučtovanie vody 2016 - ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-31,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7793050558 |
14.2.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
217 |
14.2.2017 |
MT - ZOS 1/17 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32,66 EUR |