Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2017046 23.3.2017 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon realizované cez www.eks.sk   411,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/ext/2017 (070777) 23.3.2017 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha k Zmluve o poskytovaní verejných... Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/kult/2017 23.3.2017 Dohoda o spolupráci pri zabezpečení programu na Historické slávnosti SHŠ WAGUS, n. o. 36119130  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 10/maj/2017 22.3.2017 Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 440/6, parc. č. 440/7 Marek Žákovič, Martin Švigler   10 460,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/maj/2017 22.3.2017 Zriadenie vecného bremena Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Faktúra došlá 4117005287 21.3.2017 Internet - ZOS 3/17 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14,82 EUR 
Detail Faktúra došlá 7793050560 21.3.2017 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 170100018 21.3.2017 Stravovanie klienti 2/17 Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina 50040235  1 495,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2017094 21.3.2017 vyúčtovacia faktúra - sociálny program - ZOS Promys soft, s.r.o. 36 276 847  0,00  
Detail Faktúra došlá 474387000 21.3.2017 elektrina2/17 - ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 21.3.2017 elektrina 3/17-ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  104,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/škol/2017 21.3.2017 dotácia z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ Obec Kočovce 00 311 685  75,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/maj/2017 21.3.2017 Kúpa nehnuteľností - pozemky JUDr.Ján Havlát, správca konkurznej podstaty úpadcu CHIRANA-PREMA a.s., v konkurze 00 152 650  5 160,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 11/2017 21.3.2017 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312002 20.3.2017 seminár k novele zákona o sociálnych službách Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 30812682  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51170098 (8150783) 20.3.2017 Internet MsÚ Stará Turá (11.03.2017-10.06.2017) - služba Business internet 150 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  24,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 1014700052 20.3.2017 DZN OBEC ŠTVRTOK 00312029  14,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 14/kult/2017 17.3.2017 Prenájom miestnosti a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc Stredná odborná škola 00893188  550,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 15/kult/2017 17.3.2017 Výroba TV vysielania - marec 2017 Stredná odborná škola 00893188  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 16/kult/2017 17.3.2017 Plaketa na Deň učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  30,00 EUR 
Nastavenia cookies