|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180578 (8150783) |
17.12.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2018-10.03.2019) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24,99 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 3239024171 |
17.12.2018 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Elektromobil NISSAN... |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
39,36 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 2459000088 |
17.12.2018 |
Zaradenie motor. vozidla do súboru - havarijné poistenie - Elektromobil NISSAN LEAF ACENTA EČ:... |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
329,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180100273 |
14.12.2018 |
Dodávka svietidiel na VO vnútroblok ul. Hurbanova Stará Turá |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2 475,30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018246 |
14.12.2018 |
Výroba vizitiek |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
55,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180568 |
14.12.2018 |
Telekomunikačné služby za december |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
167,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180573 |
14.12.2018 |
Poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
669,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180006 |
14.12.2018 |
Dobropis k faktúre č. 5483857404 za 7.12-23.12 2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-20,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018247 |
14.12.2018 |
Výpočtová technika (MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1 792,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180539/1800407 |
14.12.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS 11/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180546/8221967796 |
14.12.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180547/20180964 |
14.12.2018 |
Kontrola HP-ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
58,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180554/8832302578 |
14.12.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180557/118117 |
14.12.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 11/18 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 247,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180567/4118029568 |
14.12.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180570 (2018/217) |
14.12.2018 |
Propagačné a reklamné predmety pre mesto Stará Turá |
Martin Ruman - MA.JA, s. r. o. |
46699538 |
302,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180571 (19526) |
14.12.2018 |
Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
490,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800412 |
13.12.2018 |
Dodávka tepla za 11/2018 v dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
299,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811802339 |
13.12.2018 |
Dodávka el. kábla pre VO vnútroblok Ul.Hurbanova Stará Turá |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
2 337,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318055132 |
13.12.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov za1/2019 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |