|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800446 |
14.1.2019 |
Dodávka tepla 12/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
344,29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019004 |
11.1.2019 |
Geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 453/1 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019005 |
11.1.2019 |
Geometrický plán na zameranie miestnej komunikácie v Topoleckej |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
364,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019006 |
11.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190002 (20181190) |
11.1.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
415,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180624 (20180411) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
124,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180616 (0100138) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019000019 |
10.1.2019 |
Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
320,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118128 |
10.1.2019 |
Strava pre klientov v ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1 163,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190003 |
10.1.2019 |
Nájomné za HD set-top-box, 1-3 2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180626 |
10.1.2019 |
Spracovanie poštových poukazov |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180009 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-190,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180008 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-8,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180625 |
10.1.2019 |
Autobusová doprava za december 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180628 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180629 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 10-12 2018 D. Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180630 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190005 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 1-3 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
10.1.2019 |
seminár k zák. 369/1990 Zb. |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
36,00 EUR |