|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180509 (2018031) |
26.11.2018 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018225 |
26.11.2018 |
Bytový dom s.č. 595, Ul. Mýtna, Stará Turá - stavebné a maliarske práce |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
944,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018226 |
26.11.2018 |
Stolový kalendár s fotografiami mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
420,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/maj/2018 /13057908U02 |
26.11.2018 |
Dotácia na Elektromobil pre Starú Turú |
Environmentálny fond |
30 796 491 |
30 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018218 |
23.11.2018 |
Kurz prvej pomoci pre DHZM |
MEDICHELPS |
50977075 |
600,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018220 |
23.11.2018 |
Dodávka drevo štiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748,11 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018219 |
23.11.2018 |
Sociálny sprievodca mesta Stará Turá - tlač brožúrky |
EASY PRINT SK s.r.o. |
46711929 |
1 430,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
43/maj/2018 |
23.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 5762/4 |
Ing. Katarína Sadloňová |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č. 50/maj/2018 |
23.11.2018 |
Kúpna zmluva - odpredaj os. vozidla Škoda Felícia NM 331 AO |
Peter Janovic |
|
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018221 |
23.11.2018 |
Kancelárske stoly |
Office Depot s.r.o. |
|
427,32 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018222 |
23.11.2018 |
Písací stôl |
Office Depot s.r.o. |
|
382,56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018223 |
23.11.2018 |
Písací stôl |
Office Depot s.r.o. |
|
430,38 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2018002825 |
23.11.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na projekt Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Súši. |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
28 331,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018461 |
22.11.2018 |
práce súvisiace s konaním komunálnych volieb |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
350,04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018217 |
22.11.2018 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2019 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180511 (10180826) |
22.11.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14/2018 |
21.11.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
9 050,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180011 |
21.11.2018 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018216 |
21.11.2018 |
Darčekové kupóny CADHOC |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 445,54 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
466658 |
21.11.2018 |
Zmluva o dodávke elektriny pre rok 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
10 899,74 EUR |