Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180627 (5) 9.1.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180622 (20180273) 9.1.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180618 (38900662) 9.1.2019 Kópie za obdobie 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  177,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180619 (38900663) 9.1.2019 Kópie za obdobie 10/2018- 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  274,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190004 (121113949) 9.1.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2019 do 28.2.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV180439 9.1.2019 Obsluha plynového kotla v ZOS za 12/2018 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FV18031 9.1.2019 Tlač "Sociálny sprievodca" EASY - PRINT 46711929  1 430,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 5488415374 9.1.2019 Telefónne hovory za december 2018 Orange Slovensko a.s. 35697270  463,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180615 9.1.2019 Lekárske nálezy na účely posúdenia odkázanosti. Caduceus s.r..o. 44440308  40,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019003 3.1.2019 Inzercia - Výberové konania na obsadenie miest "Vedúci oddelenia vnútornej správy a Vedúci... KOEX-PRESS, s. r. o. 34147748  46,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 118135177 3.1.2019 Jedálne kupóny na mesiac január 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 697,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019001 2.1.2019 Jedálne kupóny na mesiac január 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 697,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019002 2.1.2019 Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - ročná uzávierka roku 2018, nastavovanie,... SOFTIP, a.s. 36785512  215,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180611 2.1.2019 Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW Lumasol s.r.o. 47605596  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180612 (1812149) 2.1.2019 Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  60,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/maj/2019 2.1.2019 Zmluva o nájme pozemku Ing. Vladimírk Komorech   99,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 19 2.1.2019 Úprava výšky nájomného pre rok 2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  21 450,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 17 TH 2.1.2019 Úprava výšky nájomného pre rok 2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  88 580,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180100292 28.12.2018 Oprava svietidiel poškodených bleskom LIGHTECH spol. s r. o. 35796332  1 506,17 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41180014 28.12.2018 Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2018 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Nastavenia cookies