|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
41180014 |
28.12.2018 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2018 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4518031938 |
27.12.2018 |
Pracovný stôl. |
Office Depot s.r.o. |
36192384 |
187,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
68122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v Hasičskej zbrojnici v Starej Turej. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
201,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
67122018 |
27.12.2018 |
Elektroinštalačné práce v MsÚ. |
CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido |
30032946 |
715,15 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2018/SOC |
27.12.2018 |
Darovacia zmluva - finančný dar na podujatie "Otvorená náruč" |
BAZALKA o.z. |
42149011 |
600,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2018/SOC |
27.12.2018 |
Darovacia zmluva - peňažný dar pre ZOS na voľnočasové aktivity klientov zariadenia |
JUSTUR spol. s.r.o. |
31102450 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180604 |
21.12.2018 |
Reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
709918005 |
20.12.2018 |
Zimné pneumatiky na elektromobil |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
336,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180490 |
20.12.2018 |
Oprava a údržba hasičskej zbrojnice v Starej Turej |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11975784 |
31 480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180011 |
20.12.2018 |
Projektové práce: Cyklochodník v meste Stará Turá |
Ing. Juraj Čaňo |
44028504 |
8 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180051 |
20.12.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
18 113,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018036 - Ing. Bunčiaková |
20.12.2018 |
geodetické práce na zameranie cesty |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
614,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
28018 |
20.12.2018 |
dodávka drevoštiepky |
Ilavčan s.r.o. |
36 319 759 |
748,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20181211 |
20.12.2018 |
Realizačný projekt: rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín Stančík |
archpoint s.r.o. |
47540711 |
5 370,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018252 |
20.12.2018 |
Bunda SEFTON reflexná |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180007 |
20.12.2018 |
Dobropis č. 5485885499 k faktúre č.5483790581 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-15,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180585 |
20.12.2018 |
Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
129,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180586 |
20.12.2018 |
Dodávka elektriny za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
395,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180588 |
20.12.2018 |
Vybavenie pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
500,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180589 |
20.12.2018 |
Výstroj pre DHZM Drgoňova Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200,00 EUR |