Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4/ext/2019 25.1.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0903316111) Orange Slovensko a.s. 35697270  53,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/ext/2019 25.1.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918711831) - program Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 3/ext/2019 25.1.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0918711831) Orange Slovensko a.s. 35697270  53,55 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190001 25.1.2019 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  140,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 41190002 25.1.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8460981388 24.1.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2018 - Zariadenie opatrovateľskej služby SPP, a. s. 35815256  117,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 8793606097 24.1.2019 Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby SPP, a. s. 35815256  143,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Z19017 24.1.2019 Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby Promys soft, s.r.o. 36 276 847  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2019 24.1.2019 Znalecký posudok Ing. Eva Gregušová 1026977952  490,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019017 24.1.2019 Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu Hotel LIPA s. r. o. 36352977  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190020 (1900234) 23.1.2019 Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 SLOVGRAM 17310598  38,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019013 23.1.2019 Set-to box v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967   
Detail Faktúra došlá 408352019 23.1.2019 predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, S.R.O. 31602436  58,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019012 22.1.2019 Dopravné zrkadlo SIVEX, s.r.o. 46 48 57 32  266,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100005 22.1.2019 Oprava vozidla Dacia - opatrovateľská služba Fox Auto Trade 312002  199,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180637 22.1.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 SPP, a. s. 35815256  377,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180639 22.1.2019 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň SPP, a. s. 35815256  139,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190017 22.1.2019 Modem Orange Slovensko a.s. 35697270  0,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190016 22.1.2019 Modem Orange Slovensko a.s. 35697270  0,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190015 22.1.2019 Telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  53,55 EUR 
Nastavenia cookies