|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/ext/2019 |
25.1.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0903316111) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53,55 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/ext/2019 |
25.1.2019 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918711831) - program |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/ext/2019 |
25.1.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Príloha č.1 k Zmluve (tel.č. 0918711831) |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53,55 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190001 |
25.1.2019 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
41190002 |
25.1.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8460981388 |
24.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za r. 2018 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
117,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8793606097 |
24.1.2019 |
Elektrická energia za január 2019 - Zariadenie opatrovateľskej služby |
SPP, a. s. |
35815256 |
143,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
Z19017 |
24.1.2019 |
Počítačový program SAZA - Zariadenie opatrovateľskej služby |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3/2019 |
24.1.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
490,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019017 |
24.1.2019 |
Zabezpečenie hudobnej produkcie pri príležitosti konania 13. ročníka tradičného plesu |
Hotel LIPA s. r. o. |
36352977 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190020 (1900234) |
23.1.2019 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2019 |
SLOVGRAM |
17310598 |
38,40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019013 |
23.1.2019 |
Set-to box v káblových rozvodoch UPC BROADBAND SLOVAKIA |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
408352019 |
23.1.2019 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
58,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019012 |
22.1.2019 |
Dopravné zrkadlo |
SIVEX, s.r.o. |
46 48 57 32 |
266,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100005 |
22.1.2019 |
Oprava vozidla Dacia - opatrovateľská služba |
Fox Auto Trade |
312002 |
199,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180637 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
377,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180639 |
22.1.2019 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2018 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
139,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190017 |
22.1.2019 |
Modem |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190016 |
22.1.2019 |
Modem |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
0,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190015 |
22.1.2019 |
Telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
53,55 EUR |