Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210650 22.12.2021 Betónová garáž osadená pri HZ v Topoleckej. PREFA-STAV s.r.o. 34102507  2,286.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210652 4.1.2022 telef hovory za december 2021. Orange Slovensko a.s. 35697270  689.97 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210661 11.1.2022 Občasná obsluha plynového kotla TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210665 11.1.2022 Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2021 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210672 11.1.2022 Telekomunikačné služby ZOS 12/2021 Slovak Telekom a.s. 35763469  20.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210671 11.1.2022 Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS PreVaK, s.r.o. 359115749  42.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210662 11.1.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2021 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210659 11.1.2022 Kópie za obdobie 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  147.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210658 11.1.2022 Kópie za obdobie 10/2021- 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2021 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  72.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220003 12.1.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2022 do 28.02.2022 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220004 12.1.2022 Vodné a stočné 01.01.-31.03.2022 PreVaK, s.r.o. 359115749  411.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41210020 27.12.2021 Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2021 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210656 3.1.2022 Jedálne kupóny na mesiac január 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4,881.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210664 12.1.2022 autobusové spojenie december SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  42.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210678 13.1.2022 Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Papraď. encare, s.r.o. 52302555  1,034.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220001 13.1.2022 Elektrina január 2022 (MsÚ, ZOS, multi. ihrisko) encare, s.r.o. 52302555  1,731.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210660 13.1.2022 Služby v Mestskom dome december 2021. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,860.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210663 13.1.2022 Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2021. Obec Čachtice 00311464  1,549.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210655 29.12.2021 Zabezpečenie testovania - PCR testami Ako zachrániť život, s. r. o. 53065131  950.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210643 22.12.2021 Tlač knihy - Nemci Javorinu nikdy nedostanú TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. 46 008 535  3,176.80 EUR 
Nastavenia cookies