|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210650 |
22.12.2021 |
Betónová garáž osadená pri HZ v Topoleckej. |
PREFA-STAV s.r.o. |
34102507 |
2,286.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210652 |
4.1.2022 |
telef hovory za december 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
689.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210661 |
11.1.2022 |
Občasná obsluha plynového kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210665 |
11.1.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210672 |
11.1.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 12/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210671 |
11.1.2022 |
Vyúčtovanie vodné a stočné 1.7.-31.12.2021 ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
42.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210662 |
11.1.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210659 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210658 |
11.1.2022 |
Kópie za obdobie 10/2021- 12/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2021 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
72.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220003 |
12.1.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2022 do 28.02.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220004 |
12.1.2022 |
Vodné a stočné 01.01.-31.03.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41210020 |
27.12.2021 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2021 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210656 |
3.1.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,881.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210664 |
12.1.2022 |
autobusové spojenie december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
42.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210678 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 24.11.-31.12.2021 HZ Papraď. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,034.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220001 |
13.1.2022 |
Elektrina január 2022 (MsÚ, ZOS, multi. ihrisko) |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210660 |
13.1.2022 |
Služby v Mestskom dome december 2021. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210663 |
13.1.2022 |
Výkon stavebného úradu Čachtice za rok 2021. |
Obec Čachtice |
00311464 |
1,549.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210655 |
29.12.2021 |
Zabezpečenie testovania - PCR testami |
Ako zachrániť život, s. r. o. |
53065131 |
950.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210643 |
22.12.2021 |
Tlač knihy - Nemci Javorinu nikdy nedostanú |
TLAČIAREŇ P+M, s.r.o. |
46 008 535 |
3,176.80 EUR |